7月10日至12日,公司組織了管理體系內(nèi)部審核。審核組由10名內(nèi)審員組成,分為5個小組,分別對17個體系部門進(jìn)行了審核,內(nèi)容覆蓋三標(biāo)準(zhǔn)、一規(guī)范的全部條款。經(jīng)審核驗(yàn)證,公司建立管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求,運(yùn)行有效。
本次審核是對體系各部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施檢查,以驗(yàn)證體系是否符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)、GB/T 50430-2007規(guī)范和公司A7版管理體系文件要求,驗(yàn)證體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性。審核組共開列問題清單79條,不符合項(xiàng)6項(xiàng),均為一般不符合。
在內(nèi)審末次會上,管理者代表王金詩要求,要嚴(yán)格審核組提出的問題和要求,一周內(nèi)整改完成,各內(nèi)審員要及時(shí)跟進(jìn)驗(yàn)證,保證整改有效。